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襄阳市统计局本级2025预算

时间:2025-02-14
索引号: 011158671/2025-04843 分类: 其他
发布机构: 襄阳市统计局 公开日期: 2025-02-14
标题: 襄阳市统计局本级2025预算
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生效时间: 终止时间: 来源:

襄阳市统计局2025年度部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分  襄阳市统计局概况

一、部门主要职责

1.承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,起草修订地方统计规范性文件,指导全市统计工作。
    2.按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及各县(市)区国内生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,监督管理各县(市)区国民经济核算工作。
    3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
    4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
    6.组织各县(市)区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
    7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。
    9.协助省统计局和地方做好各县(市)区统计局、省属调查队的干部考察和任免审核工作;指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;监督管理各县(市)区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
    10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各县(市)区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市)区统计信息化系统建设。
    11.收集、整理市际统计数据,组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。组织管理和指导社情民意调查工作。
    12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入襄阳市统计局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:襄阳市统计局(本级)。二级单位因财务未独立核算,未单独编制部门预算。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为2245.58万元。与2024年度相比,收、支总计各增加302.86万元,增长13.49%,主要原因是新增业务用房改造项目。

    2025年度收入合计2245.58万元,与2024年度相比,收入合计增加302.86万元,增长13.49%。其中:财政拨款收入2245.58万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

2025年度支出合计2245.58万元,与2024年度相比,支出合计增加302.86万元,增长13.49%。其中:基本支出    1398.77万元,占本年支出62.29%;项目支出846.81万元,占本年支出37.71%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为2245.58万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加302.86万元,增长13.49%,主要原因是新增业务用房改造项目。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2245.58万元,比2024年度预算数增加302.86万元,增长13.49%,主要原因是新增业务用房改造项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数无变化。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2245.58万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加302.86万元,增长13.49%,主要原因是新增业务用房改造项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2245.58万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1720.72万元,占76.63%。主要是用于日常工作支出及人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)303.67万元,占13.52%。主要是用于养老保险等缴纳、退休人员经费保障。

3.卫生健康支出(类)126.6万元,占5.64%。主要是用于医疗保险、工伤保险等缴纳。

4.住房保障支出(类)94.59万元,占4.21%。主要是用于公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.77万元,其中:人员经费1263.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费135.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

襄阳市统计局2025年度“三公”经费支出预算11万元,比上年预算持平。分别如下:

1.公务接待费用5万元,比上年持平主要原因是局机关坚持过“紧日子”的原则。

2.公务用车购置与运行费6万元,与上年持平,其中,公务用车运行维护费6万元,无财政拨款预算的公务用车购置费。主要原因是公务用车趋于稳定无变动情况。

3.因公出国(境)费0元,与上年持平,主要是今年没有出国(境)需求。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出135.25万元比2024年预算数减少3.04万元,2.25%。主要原因是:在职人员数量减少,运行经费减少。

(二)政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额336万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出35万元。

(三)国有资产占用情况说明

襄阳市统计局实用机动车1辆,其中,局机关公务用车1辆,车牌号为鄂f0905a。襄阳市统计局截止2023年底固定资产408.17万元,无形资产169.55万元,在建工程0万元。单价100万元以上专用设备数量为0。

(四)预算绩效情况说明

1.“统计日常业务经费项目”主要内容是保障市统计局的日常运转;保障全市各项基本统计数据稳定上报;保障开展gdp及各行业数据统计、监测、分析工作,为政府、部门及社会提供准确可靠的统计数据服务。2025年预算安排194.01万元,其中一般公共预算财政拨款194.01万元。

2025年度项目绩效总目标是:完成年度gdp核算任务,工业、农业、服务业等各行业增加值、增速等指标统计任务,工业、农业、服务业等各行业统计数据分析,为市政府提供统计监测预警服务。为政府、部门及社会提供准确可靠的统计数据服务。

产出指标:年鉴及月报印刷11期;统计分析完成率100%;统计专业培训>5次。效益指标:统计分析结果应用率100%。满意度指标:政府部门及社会公众满意度≥85%。

2.“经济普查经费项目”主要内容是保障第五次全国经济普查活动开展,为市委市政府,决策提供依据。2025年预算安排83.68万元,其中一般公共预算财政拨款83.68万元。

2024年度项目绩效总目标是:摸清全市经济数据;合理开发利用普查数据;为政府和社会提供准确可靠的数据服务。

产出指标:普查数据资料开发1次,普查年鉴印刷1本,普查公告发布及时率100%。满意度指标:经济普查满意度≥95%。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指襄阳市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指襄阳市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

(六) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指襄阳市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(七) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指襄阳市统计局除上述项目外开展统计信息事务的支出。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表,本单位无政府性基金收支情况,与上年一致。

我单位2025年国有资本经营预算拨款收支情况表为空表,本单位无国有资产经营收支情况,与上年一致。

第五部分  附件


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